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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14547 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 340,00 POR LOCAL. VIGÊNCIA: 09/09/2025. 0,00 2.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 340,00 POR LOCAL. VIGÊNCIA: 09/09/2025. 2.040,00
23/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/432638; U/432639; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/24 680,00
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/432638; U/432639; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/24 647,36
12/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14547/2024 32,64
22/11/2024 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/492457; U/492456; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24 680,00
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/492457; U/492456; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24 647,36
28/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14547/2024 32,64
17/12/2024 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/551970; U/551971; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/24 680,00
TOTAL 2.040,00 2.040,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/10/2024 32,64 7923/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/11/2024 32,64 8820/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/12/2024 32,64 9716/2024 A Lançar
TOTAL   97,92