Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 |
7.243,05 |
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24/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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7.243,05 |
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24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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19,85 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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26,83 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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58,83 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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72,44 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - GAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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115,00 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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139,14 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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152,86 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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490,43 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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899,84 |
24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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1.691,90 |
25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 14939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.575,93 |
TOTAL |
7.243,05 |
7.243,05 |
7.243,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.