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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15270 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 26 HORAS COM RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE TOCOS, LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO PARA NOVA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, CFE DFD SAP Nº 082/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2022. 221,67 5.763,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 26 HORAS COM RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE TOCOS, LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO PARA NOVA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, CFE DFD SAP Nº 082/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2022. 5.763,42
31/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 26 HORAS COM RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE TOCOS, LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO PARA NOVA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, CFE DFD SAP Nº 082/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 639 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 5.763,42
05/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 26 HORAS COM RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE TOCOS, LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO PARA NOVA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, CFE DFD SAP Nº 082/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 639 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 5.533,46
05/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15270/2024 229,96
TOTAL 5.763,42 5.763,42 5.763,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/10/2024 229,96 8190/2024 Lançada
TOTAL   229,96