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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15438 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR REALIZADOS EM RUAS DIVERSAS QUE RECEBERAM ASFALTO CFE.DFD SO Nº853/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº66/2022. 198,20 1.585,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR REALIZADOS EM RUAS DIVERSAS QUE RECEBERAM ASFALTO CFE.DFD SO Nº853/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº66/2022. 1.585,60
07/11/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR REALIZADOS EM RUAS DIVERSAS QUE RECEBERAM ASFALTO CFE.DFD SO Nº853/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº66/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 68 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.585,60
13/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15438/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.545,96
13/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15438/2024 39,64
TOTAL 1.585,60 1.585,60 1.585,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/11/2024 39,64 8447/2024 Lançada
TOTAL   39,64