Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15481 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ASSENTO SANITARIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANTÁRIO DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1109/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1659/2024. |
47,50 |
47,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
ASSENTO SANITARIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANTÁRIO DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1109/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1659/2024. |
47,50 |
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08/11/2024 |
ASSENTO SANITARIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANTÁRIO DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1109/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1659/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3450 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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47,50 |
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12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 15481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,50 |
TOTAL |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.