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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15507 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUMINARIA URBANA LED 100W 6500K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS LED 100W 6500K PARA COLOCAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS DO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1096/2024 E ORDEM DE COMPRA 1671/2024. 196,50 786,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 LUMINARIA URBANA LED 100W 6500K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS LED 100W 6500K PARA COLOCAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS DO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1096/2024 E ORDEM DE COMPRA 1671/2024. 786,00
08/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS LED 100W 6500K PARA COLOCAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS DO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1096/2024 E ORDEM DE COMPRA 1671/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6696 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 786,00
12/11/2024 Pagamento de Empenho 15507/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 786,00
TOTAL 786,00 786,00 786,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.