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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15509 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM 3,80 380,00
46.80 CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X2,5MM 6,00 280,80
1.00 TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4 28,95 28,95
50.00 PARAFUSO AUTOPERFURANTE 5,5X7/8 TELHA 0,55 27,50
2.00 BROCA AÇO RAPIDP 3,5 MM 6,50 13,00
50.00 BUCHA PLASTICA 6MM 0,40 20,00
50.00 PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X35 0,15 7,50
30.00 PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 16 0,12 3,60
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X500MM 0,75 75,00
1.00 CAIXA CD 6/9 DISJ DIN NEMA INTERNO BR 28,90 28,90
3.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 3,25 9,75
1.00 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 40A 3KA TRAMONTINA 15,50 15,50
4.00 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16 3KA TRAMONTINA 12,50 50,00
2.00 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVAS B 32A 3KA 12,50 25,00
2.00 FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN 5,80 11,60
2.00 GRAMPO 30 UNIDADES 5,90 11,80
14.00 REFLETOR SNART ECO LED 50W 5500K 65,90 922,60
15.00 PARAFUSO AUT. BROCANTE TELHA METALICA 4X3/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA QUADRA E GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1084/2024 E ORDEM DE COMPRA 1673/2024. 0,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X2,5MM TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4 PARAFUSO AUTOPERFURANTE 5,5X7/8 TELHA BROCA AÇO RAPIDP 3,5 MM BUCHA PLASTICA 6MM PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X35 PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 16 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X500MM CAIXA CD 6/9 DISJ DIN NEMA INTERNO BR ABRAÇADEIRA TIPO U DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 40A 3KA TRAMONTINA DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16 3KA TRAMONTINA DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVAS B 32A 3KA FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN GRAMPO 30 UNIDADES REFLETOR SNART ECO LED 50W 5500K PARAFUSO AUT. BROCANTE TELHA METALICA 4X3/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA QUADRA E GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1084/2024 E ORDEM DE COMPRA 1673/2024. 1.919,00
07/11/2024 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6694 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 1.919,00
12/11/2024 Pagamento de Empenho 15509/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.919,00
TOTAL 1.919,00 1.919,00 1.919,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.