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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15516 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CARBURADOR 480,00 480,00
1.00 PEÇAS, TANQUE COMBUSTÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 220/2024 E ORDEM DE COMPRA 1679/2024. 570,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 PEÇAS, CARBURADOR PEÇAS, TANQUE COMBUSTÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 220/2024 E ORDEM DE COMPRA 1679/2024. 1.050,00
08/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 220/2024 E ORDEM DE COMPRA 1679/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. 1.050,00
13/11/2024 Pagamento de Empenho 15516/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.