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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO GOELZER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15552 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PARACHOQUE DIANTEIRO VOLVO VM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA NO VEÍCULO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 230/2024 E ORDEM DE COMPRA 1695/2024. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 PEÇAS, PARACHOQUE DIANTEIRO VOLVO VM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA NO VEÍCULO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 230/2024 E ORDEM DE COMPRA 1695/2024. 4.000,00
29/11/2024 PEÇAS, PARACHOQUE DIANTEIRO VOLVO VM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA NO VEÍCULO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 230/2024 E ORDEM DE COMPRA 1695/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 4.000,00
04/12/2024 Pagamento de Empenho 15552/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.