3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARACHOQUE DIANTEIRO VOLVO VM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA NO VEÍCULO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 230/2024 E ORDEM DE COMPRA 1695/2024.
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
PEÇAS, PARACHOQUE DIANTEIRO VOLVO VM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA NO VEÍCULO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 230/2024 E ORDEM DE COMPRA 1695/2024.
4.000,00
29/11/2024
PEÇAS, PARACHOQUE DIANTEIRO VOLVO VM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA NO VEÍCULO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 230/2024 E ORDEM DE COMPRA 1695/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
4.000,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 15552/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.