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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15556 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 11, 13 E 18 DE NOVEMBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDOS INTERNO 042, 046 E 050/2024. 0,00 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 11, 13 E 18 DE NOVEMBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDOS INTERNO 042, 046 E 050/2024. 252,00
07/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 11, 13 E 18 DE NOVEMBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDOS INTERNO 042, 046 E 050/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELLI. 252,00
18/11/2024 Pagamento de Empenho 15556/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,00
TOTAL 252,00 252,00 252,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.