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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15624 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOTINA - BOTINA 50,00 100,00
1.00 BOTINA 90,00 90,00
12.00 LUVA (EPI) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1697/2024. 4,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 BOTINA - BOTINA BOTINA LUVA (EPI) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1697/2024. 238,00
13/11/2024 BOTINA - BOTINA BOTINA LUVA (EPI) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1697/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1394 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 238,00
22/11/2024 Pagamento de Empenho 15624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.