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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 15650 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 LOTE 05 - DOCINHOS 1,32 79,20
120.00 LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/ADMINISTRATIVA ENTRE AS EQUIPES DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 11/11/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1138/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 0,99 118,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/ADMINISTRATIVA ENTRE AS EQUIPES DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 11/11/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1138/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 198,00
21/11/2024 LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/ADMINISTRATIVA ENTRE AS EQUIPES DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 11/11/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1138/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57784114 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA. 198,00
25/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015650/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 198,00
TOTAL 198,00 198,00 198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.