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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15657 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEF JOSE DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1131/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 120,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEF JOSE DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1131/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 1.440,00
18/11/2024 VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEF JOSE DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1131/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 61 ANEXA E ATESTAA PELO ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA. 1.440,00
22/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015657/2024 PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA - 32833 1.440,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.