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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MIRIAN PEUKERT REBELATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15714 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1858/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 0,00 1.610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1858/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 1.610,00
12/11/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1858/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/143 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. 1.610,00
18/11/2024 Pagamento de Empenho 15714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.610,00
TOTAL 1.610,00 1.610,00 1.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.