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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15734 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2150.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO POR DO SOL CFE. DFD SO Nº897/ 0,47 1.010,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO POR DO SOL CFE. DFD SO Nº897/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº46/2024. 1.010,50
22/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO POR DO SOL CFE. DFD SO Nº897/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº46/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.010,50
26/11/2024 Pagamento de Empenho 15734/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.010,50
TOTAL 1.010,50 1.010,50 1.010,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.