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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARTA CRISTINA SILVA ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15752 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 SERVIÇO DE CUIDADORA D.S.W (25/10 À 08/11 - 180H) EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CUIDADORA PARA MENOR INTERNADA JUNTO AO HOSPITAL CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA, PELO PERÍODO DE 25/10 A 08/11/24 NUM TOTAL DE 180H, CFE MEMORANDO AS 618/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1728/2024. 20,78 3.740,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 SERVIÇO DE CUIDADORA D.S.W (25/10 À 08/11 - 180H) EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CUIDADORA PARA MENOR INTERNADA JUNTO AO HOSPITAL CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA, PELO PERÍODO DE 25/10 A 08/11/24 NUM TOTAL DE 180H, CFE MEMORANDO AS 618/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1728/2024. 3.740,40
13/11/2024 SERVIÇO DE CUIDADORA D.S.W (25/10 À 08/11 - 180H) EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CUIDADORA PARA MENOR INTERNADA JUNTO AO HOSPITAL CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA, PELO PERÍODO DE 25/10 A 08/11/24 NUM TOTAL DE 180H, CFE MEMORANDO AS 618/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1728/2024. LIQUIDADO CFE. RPA ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 3.740,40
18/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE CUIDADORA D.S.W (25/10 À 08/11 - 180H) EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CUIDADORA PARA MENOR INTERNADA JUNTO AO HOSPITAL CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA, PELO PERÍODO DE 25/10 A 08/11/24 NUM TOTAL DE 180H, CFE MEMORANDO AS 618/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1728/2024. LIQUIDADO CFE. RPA ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 3.211,06
18/11/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 15752/2024 411,44
18/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15752/2024 117,90
TOTAL 3.740,40 3.740,40 3.740,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 13/11/2024 411,44 8600/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/11/2024 117,90 8600/2024 Lançada
TOTAL   529,34