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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LETICIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15777 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA COM A TEMÁTICA "JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA", NO DIA 25/11, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1824/2024. SAÍDA DIA 24/11 ÀS 14H E RETORNO DIA 25/11 ÀS 23H. 0,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA COM A TEMÁTICA "JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA", NO DIA 25/11, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1824/2024. SAÍDA DIA 24/11 ÀS 14H E RETORNO DIA 25/11 ÀS 23H. 504,00
13/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA COM A TEMÁTICA "JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA", NO DIA 25/11, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1824/2024. SAÍDA DIA 24/11 ÀS 14H E RETORNO DIA 25/11 ÀS 23H.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 504,00
22/11/2024 Pagamento de Empenho 15777/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,00
13/12/2024 ANULADO POR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. -504,00
13/12/2024 ANULADO POR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. -504,00
13/12/2024 ANULADO POR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. -504,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.