Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: 42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
Número do empenho: | 15903 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5559.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADOS NAS CALÇADAS DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY | 0,47 | 2.612,73 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/11/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADOS NAS CALÇADAS DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº895/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2024. | 2.612,73 | ||
21/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADOS NAS CALÇADAS DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº895/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.612,73 | ||
26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15903/2024 42419296 ALEXANDRE RODRIGUES - 30405 | 2.612,73 | ||
TOTAL | 2.612,73 | 2.612,73 | 2.612,73 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |