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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15923 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 560,5 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³, NOS DIAS 09/10 E 15 À 18/10, CFE. DFD SO 867/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. 0,00 14.573,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 560,5 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³, NOS DIAS 09/10 E 15 À 18/10, CFE. DFD SO 867/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. 14.573,00
26/11/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 560,5 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³, NOS DIAS 09/10 E 15 À 18/10, CFE. DFD SO 867/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 14.573,00
29/11/2024 Pagamento de Empenho 15923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.573,00
TOTAL 14.573,00 14.573,00 14.573,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.