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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 15926 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 8, PARQUE DE MÁQUINAS, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE, LINHA 4 E LINHA 2, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 559 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 759/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 14.534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 8, PARQUE DE MÁQUINAS, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE, LINHA 4 E LINHA 2, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 559 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 759/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 14.534,00
18/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 8, PARQUE DE MÁQUINAS, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE, LINHA 4 E LINHA 2, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 559 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 759/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 14.534,00
TOTAL 14.534,00 14.534,00 0,00
SALDO A PAGAR 14.534,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.