Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
Número do empenho: | 15932 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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120.00 | Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. | 1,24 | 148,80 |
120.00 | Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. | 1,67 | 200,40 |
6.00 | Àgua Mineral bombona 20 lts VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD SAP Nº 090/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E PE 49-2024. | 14,27 | 85,62 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/11/2024 | Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Àgua Mineral bombona 20 lts VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD SAP Nº 090/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E PE 49-2024. | 434,82 | ||
04/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD SAP Nº 090/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E PE 49-2024. LIQUIDADO CFME DANFE 3201/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CLARETE SCHUMANN. | 434,82 | ||
12/12/2024 | Pagamento de Empenho 15932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 434,82 | ||
TOTAL | 434,82 | 434,82 | 434,82 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |