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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 15965 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTOS E REFORMAS REALIZADAS NO TELHADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO CFE.MEMORANDO SE Nº1171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. 150,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTOS E REFORMAS REALIZADAS NO TELHADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO CFE.MEMORANDO SE Nº1171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. 600,00
29/11/2024 VALOR REFERENTE CONSERTOS E REFORMAS REALIZADAS NO TELHADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO CFE.MEMORANDO SE Nº1171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM VANESSA C. SCHUSSLER. 600,00
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15965/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.