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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15991 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO AS Nº640/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO AS Nº640/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 240,00
26/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO AS Nº640/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 240,00
03/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015991/2024 PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA - 32833 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.