Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
Número do empenho: | 15993 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2177.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CFE. DFD SO Nº951/2024 | 0,47 | 1.023,19 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/11/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CFE. DFD SO Nº951/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº046/2024. | 1.023,19 | ||
10/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CFE. DFD SO Nº951/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº046/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.023,19 | ||
13/12/2024 | Pagamento de Empenho 15993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.023,19 | ||
TOTAL | 1.023,19 | 1.023,19 | 1.023,19 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |