O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 16010 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 448/2024. 0,00 728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 448/2024. 728,00
26/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 448/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 728,00
26/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016010/2024 ABEL GRAVE - 14221 728,00
09/12/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO O PREFEITO TER RECEBIDO O VALOR PARA DESPESAS DESSA VIAGEM ATRAVÉS DO COMAJA. -728,00
09/12/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO O PREFEITO TER RECEBIDO O VALOR PARA DESPESAS DESSA VIAGEM ATRAVÉS DO COMAJA. -728,00
09/12/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO O PREFEITO TER RECEBIDO O VALOR PARA DESPESAS DESSA VIAGEM ATRAVÉS DO COMAJA. -728,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.