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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16024 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MNT MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 247/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2024. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 SERVIÇO MNT MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 247/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2024. 200,00
29/11/2024 SERVIÇO MNT MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 247/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4999 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 200,00
04/12/2024 Pagamento de Empenho 16024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.