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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1606 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. 0,00 48.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. 48.000,00
29/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2069 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.837,23
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2069 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.837,23
08/03/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2166 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 4.091,35
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.091,35
03/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2250 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 4.084,12
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.084,12
16/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/2294 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 4.962,79
19/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.962,79
09/05/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2379 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 2.000,00
09/05/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2379 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 3.188,37
09/05/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -2.000,00
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.188,37
03/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2462 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.217,90
12/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.217,90
08/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2578 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.562,50
09/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.562,50
07/08/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2663 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 5.478,31
19/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.478,31
27/09/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2882 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.955,01
27/09/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -3.622,42
03/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.955,01
TOTAL 44.377,58 44.377,58 44.377,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.