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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1632 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Cemitério Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE. DFD Nº 042/2024 ATA 046/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 77/2024. 204,92 819,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE. DFD Nº 042/2024 ATA 046/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 77/2024. 819,68
01/02/2024 AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE. DFD Nº 042/2024 ATA 046/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 76/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51.360.705 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 819,68
08/02/2024 Pagamento de Empenho 1632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,68
TOTAL 819,68 819,68 819,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.