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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16738 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS SALAS DO EMPREENDEDOR REGIONAL NOROESTE, NA SEDE DO SEBRAE, EM IJUÍ-RS, NO DIA 27/11, CFE MEMORANDO SICOE 119/2024. 0,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS SALAS DO EMPREENDEDOR REGIONAL NOROESTE, NA SEDE DO SEBRAE, EM IJUÍ-RS, NO DIA 27/11, CFE MEMORANDO SICOE 119/2024. 168,00
26/11/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS SALAS DO EMPREENDEDOR REGIONAL NOROESTE, NA SEDE DO SEBRAE, EM IJUÍ-RS, NO DIA 27/11, CFE MEMORANDO SICOE 119/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. 168,00
05/12/2024 Pagamento de Empenho 16738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.