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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CATARINO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16742 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: PRECATÓRIOS-PESSOAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Sentenças Judiciais
Conta de Despesa: 3190.91.01.00.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO TRABALHISTA 0036426-09.2022.5.04.0000 PROCESSO Nº 0020175-96.2017.5.04.0611 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. REFERE-SE A DIFERENÇAS SALARIAIS, DESVIO DE FUNÇÃO E ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO A SER EFETUADO POR GUIA JUDICIAL Nº 032716001562411196 SOLICITADO PELO MEMORANDO SAP Nº 445/2024. 0,00 271.627,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO TRABALHISTA 0036426-09.2022.5.04.0000 PROCESSO Nº 0020175-96.2017.5.04.0611 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. REFERE-SE A DIFERENÇAS SALARIAIS, DESVIO DE FUNÇÃO E ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO A SER EFETUADO POR GUIA JUDICIAL Nº 032716001562411196 SOLICITADO PELO MEMORANDO SAP Nº 445/2024. 271.627,13
26/11/2024 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO TRABALHISTA 0036426-09.2022.5.04.0000 PROCESSO Nº 0020175-96.2017.5.04.0611 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. REFERE-SE A DIFERENÇAS SALARIAIS, DESVIO DE FUNÇÃO E ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO A SER EFETUADO POR GUIA JUDICIAL Nº 032716001562411196 SOLICITADO PELO MEMORANDO SAP Nº 445/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 271.627,13
29/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016742/2024 CATARINO DE LIMA - 6031 271.627,13
TOTAL 271.627,13 271.627,13 271.627,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.