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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 16755 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Instalação e manutenção de ar condicionado. 150,00 150,00
1.50 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. 120,00 180,00
1.00 Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1975/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Instalação e manutenção de ar condicionado. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1975/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. 410,00
29/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1975/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº161 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 410,00
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16755/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.