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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16839 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa: 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
145.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 145 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, VILA SECA, CAPELA FÁTIMA, LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, CFE.DFD SO Nº 502/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO DO 9802/2024 PARA CONTABILIZAÇÃO DE DESPESA COM RECURSO DO FUNDO 253,00 36.685,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 145 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, VILA SECA, CAPELA FÁTIMA, LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, CFE.DFD SO Nº 502/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO DO 9802/2024 PARA CONTABILIZAÇÃO DE DESPESA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 258/2024. 36.685,00
29/11/2024 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL SR OLINDO DE CAMPOS, NF 59/2024. 36.685,00
02/12/2024 Pagamento de Empenho 16839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 36.685,00
TOTAL 36.685,00 36.685,00 36.685,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.