O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 16841 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 80 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, DIVISA SANTA CLARA, LINHA 2, BOA VISTA E PONTE DA VÁRZEA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO AO EMPENHO 11134/2024 PARA CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA NO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO256/20 111,00 11.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, DIVISA SANTA CLARA, LINHA 2, BOA VISTA E PONTE DA VÁRZEA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO AO EMPENHO 11134/2024 PARA CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA NO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO256/2024. 11.100,00
29/11/2024 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL SR OLINDO DE CAMPOS, NF 1843. 11.100,00
02/12/2024 Pagamento de Empenho 16841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.100,00
TOTAL 11.100,00 11.100,00 11.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.