Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
Número do empenho: | 16873 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DE FINAL DE ANO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/12/2024, CFE.MEMORANDO STASH Nº650/2024 E TERMO DE CRED | 41,50 | 830,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/11/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DE FINAL DE ANO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/12/2024, CFE.MEMORANDO STASH Nº650/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº60/2023. | 830,00 | ||
06/12/2024 | VALOR REF SERVIÇOS DE CARRO SOM P/ DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DE FINAL DE ANO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/12/2024, CFE.MEM STASH Nº650/24 E TERMO CREDENCIAMENTO 60/23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 830,00 | ||
13/12/2024 | Pagamento de Empenho 16873/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 830,00 | ||
TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |