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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17028 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.60 Vidro liso transparente incolor de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES OLIMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO SE Nº1197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. 150,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 Vidro liso transparente incolor de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES OLIMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO SE Nº1197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. 390,00
19/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES OLIMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO SE Nº1197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. 390,00
TOTAL 390,00 390,00 0,00
SALDO A PAGAR 390,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.