Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03/12, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 465/2024.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03/12, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 465/2024.
104,00
03/12/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03/12, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 465/2024.LIQUIDADO VCFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
104,00
12/12/2024
Pagamento de Empenho 17032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.