O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho
Número do empenho: 17042 Data de lançamento: 03/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 60,00 60,00
1.00 Lavagem interna e externa furgoneta spin 70,00 70,00
2.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS MONTANA Nº200, SPIN Nº227, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2056/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2024 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS MONTANA Nº200, SPIN Nº227, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2056/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. 330,00
10/12/2024 VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS MONTANA Nº200, SPIN Nº227, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2056/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 329 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO. 330,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 17042/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.