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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17047 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA PINTURA DE BRINQUEDOS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E DFD Nº 963/2024. 300,00 3.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA PINTURA DE BRINQUEDOS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E DFD Nº 963/2024. 3.300,00
17/12/2024 Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA PINTURA DE BRINQUEDOS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E DFD Nº 963/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 3.300,00
19/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17047/2024 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA - 28447 3.300,00
TOTAL 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.