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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17147 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA LED FILAMENTO 2700K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED FILAMENTO DESTINADO PARA DECORAÇÃO NATALINA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 660/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1899/2024. 33,75 101,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 LAMPADA LED FILAMENTO 2700K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED FILAMENTO DESTINADO PARA DECORAÇÃO NATALINA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 660/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1899/2024. 101,25
13/12/2024 LAMPADA LED FILAMENTO 2700K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED FILAMENTO DESTINADO PARA DECORAÇÃO NATALINA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 660/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1899/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.844 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. 101,25
18/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17147/2024 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 101,25
TOTAL 101,25 101,25 101,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.