Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17148 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H4 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4 24V DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1900/2024. |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
LAMPADA H4 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4 24V DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1900/2024. |
98,00 |
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13/12/2024 |
LAMPADA H4 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4 24V DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1900/2024. LIQUIDADO CFE. ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
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98,00 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 17148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,00 |
TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.