Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
Número do empenho: | 17173 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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450.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 05/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2096/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. | 4,12 | 1.854,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/12/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 05/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2096/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. | 1.854,00 | ||
10/12/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 05/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2096/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 154 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO. | 1.854,00 | ||
16/12/2024 | Pagamento de Empenho 17173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.854,00 | ||
TOTAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |