O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 17183 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PELA SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2024. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 174/2024. MEMORANDO SS/AB 1946/2024, DE 21/11/2024. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PELA SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2024. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 174/2024. MEMORANDO SS/AB 1946/2024, DE 21/11/2024. 200,00
09/12/2024 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PELA SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2024. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 174/2024. MEMORANDO SS/AB 1946/2024, DE 21/11/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. 200,00
09/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17183/2024 LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH - 4317 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.