Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E PINTURA DE CORDÕES, REALIZADOS NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, JOÃO CARLOS LICKS, TRÊS DE OUTUBRO, GREJU, DUMONCEL FILHOS, BARRA DA CORDA E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE.DFD SO Nº998/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. |
2.456,37 |
|
|
17/12/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E PINTURA DE CORDÕES, REALIZADOS NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, JOÃO CARLOS LICKS, TRÊS DE OUTUBRO, GREJU, DUMONCEL FILHOS, BARRA DA CORDA E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE.DFD SO Nº998/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
|
|
2.456,37 |
|
19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 17213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.456,37 |
TOTAL |
2.456,37 |
2.456,37 |
2.456,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.