O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17219 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 408 KM X 2,60 X CAPACIDADE 6M³), NOS DIAS 13 À 15/11, CFE.DFD SO 977/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. 0,00 6.364,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 408 KM X 2,60 X CAPACIDADE 6M³), NOS DIAS 13 À 15/11, CFE.DFD SO 977/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. 6.364,80
13/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 408 KM X 2,60 X CAPACIDADE 6M³), NOS DIAS 13 À 15/11, CFE.DFD SO 977/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 6.364,80
18/12/2024 Pagamento de Empenho 17219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.364,80
TOTAL 6.364,80 6.364,80 6.364,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.