Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
Número do empenho: | 17263 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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7.00 | Solvente em embalagem de no mínimo 05 (cinco) litros, utilizado para diluir em tintas à óleo e esmalte sintético. | 85,00 | 595,00 |
23.00 | Tinta acrílica fosca para piso, várias cores, lata com no mínimo 18 (dezoito) litros cada, para acabamento fosco, | 245,00 | 5.635,00 |
6.00 | Tinta a óleo para parede interna e externa, para aplicação em portas, nas janelas e nos forros, de 1ª linha, auto brilhante, lata com no mínimo 3,6 litros cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES PARA PINTURA DE CORDÕES E SINALIZAÇÃO OBLÍQUO EM TORNO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO ELETRONICO 45/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024 E DFD SO 1007/2024. | 81,10 | 486,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/12/2024 | Solvente em embalagem de no mínimo 05 (cinco) litros, utilizado para diluir em tintas à óleo e esmalte sintético. Tinta acrílica fosca para piso, várias cores, lata com no mínimo 18 (dezoito) litros cada, para acabamento fosco, Tinta a óleo para parede interna e externa, para aplicação em portas, nas janelas e nos forros, de 1ª linha, auto brilhante, lata com no mínimo 3,6 litros cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES PARA PINTURA DE CORDÕES E SINALIZAÇÃO OBLÍQUO EM TORNO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO ELETRONICO 45/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024 E DFD SO 1007/2024. | 6.716,60 | ||
13/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES PARA PINTURA DE CORDÕES E SINALIZAÇÃO OBLÍQUO. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 6.716,60 | ||
18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.716,60 | ||
TOTAL | 6.716,60 | 6.716,60 | 6.716,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |