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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17264 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Folha de Lixa d’água de nº 150, da cor preta, com medidas de no mínimo 23x28cm, 1,80 9,00
3.00 Tinta acrílica, variadas cores, de 1ª linha, anti mofo, semi - brilho, para utilização em áreas internas e externas, nas paredes de reboco, 440,00 1.320,00
1.00 Selador, acrílico, de 1º linha, da cor branca, lata de no mínimo 18(dezoito) litros cada,. 89,00 89,00
1.00 Massa acrílica barrica, de 1ª qualidade, indicada para paredes de alvenaria, com no mínimo 18(dezoito) kg cada barrica, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DOS BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 45/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024 E DFD SO 1008/2024. 79,10 79,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Folha de Lixa d’água de nº 150, da cor preta, com medidas de no mínimo 23x28cm, Tinta acrílica, variadas cores, de 1ª linha, anti mofo, semi - brilho, para utilização em áreas internas e externas, nas paredes de reboco, Selador, acrílico, de 1º linha, da cor branca, lata de no mínimo 18(dezoito) litros cada,. Massa acrílica barrica, de 1ª qualidade, indicada para paredes de alvenaria, com no mínimo 18(dezoito) kg cada barrica, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DOS BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 45/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024 E DFD SO 1008/2024. 1.497,10
13/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.497,10
18/12/2024 Pagamento de Empenho 17264/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.497,10
TOTAL 1.497,10 1.497,10 1.497,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.