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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ

Dados do Empenho
Número do empenho: 17674 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2306,5123,7726 E 12810/2024. 0,00 691,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2306,5123,7726 E 12810/2024. 691,89
11/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2306,5123,7726 E 12810/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/162461; 1/162458 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 691,89
18/12/2024 Pagamento de Empenho 17674/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 691,89
TOTAL 691,89 691,89 691,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.