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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17732 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, GRANITO BRANCO E PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO BRANCO E PRETO PARA REFORMA DE MONUMENTOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE COMPRA 1927/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17644/2024. 6.795,00 6.795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, GRANITO BRANCO E PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO BRANCO E PRETO PARA REFORMA DE MONUMENTOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE COMPRA 1927/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17644/2024. 6.795,00
13/12/2024 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, GRANITO BRANCO E PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO BRANCO E PRETO PARA REFORMA DE MONUMENTOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE COMPRA 1927/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17644/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2065 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 6.795,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 17732/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.795,00
TOTAL 6.795,00 6.795,00 6.795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.