| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estrutura de Internet no Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.09.00.00.00 - RESSARCIMENTO POR INSTALAÇÃO INTERNET RURAL - LEI MUNICIPAL 2845/2019 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 001/2024 E MEMORANDO SAPMA 012/2024. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 001/2024 E MEMORANDO SAPMA 012/2024. | 1.000,00 | ||
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 001/2024 E MEMORANDO SAPMA 012/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 1.000,00 | ||
| 05/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1776/2024 AIRTON DOS SANTOS - 34165 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||