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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17800 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR, PARQUE DE MÁQUINAS, SANTO ANTÔNIO DO UMBÚ, HERMANY, ALFREDO BRENNER, LINHA 2 E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 737 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 1032/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. 0,00 19.162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR, PARQUE DE MÁQUINAS, SANTO ANTÔNIO DO UMBÚ, HERMANY, ALFREDO BRENNER, LINHA 2 E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 737 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 1032/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. 19.162,00
18/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR, PARQUE DE MÁQUINAS, SANTO ANTÔNIO DO UMBÚ, HERMANY, ALFREDO BRENNER, LINHA 2 E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 737 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 1032/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 19.162,00
TOTAL 19.162,00 19.162,00 0,00
SALDO A PAGAR 19.162,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.